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代理記賬中常犯的14個錯誤解析

2021-04-13 13:37:56

分析代理記賬中經(jīng)常出現(xiàn)的14個錯誤,下面的小系列將帶你一起了解 1.公司代理注冊零申報分公司成立于2005年6月,一直到2010年9月才正式開業(yè),所以一直沒有報稅。 原因是注冊公司為其注冊,稅務(wù)局留下的號碼不是公司的聯(lián)系電話,注冊公司因注冊公司完成而不再提供服務(wù)業(yè)務(wù)。所以,雖然不用交稅,但也是會計常識。于是,特約經(jīng)理終于鎖定了系統(tǒng),公司總部的流程也日趨成熟,追查出了尚未申報的情況,及時委托財務(wù)代理機構(gòu)幫忙辦理分行注銷?,F(xiàn)在有必要清理稅務(wù)。在處理此事的過程中,由于金融代理公司業(yè)務(wù)不專業(yè),2005年6月在網(wǎng)上為營業(yè)稅做了填零申報。但是一填產(chǎn)生的滯納金是800元。我覺得是因為時間段不同而不同。但是連續(xù)兩次測試都是800元,驚呆了,一下子2400元。然后我馬上把情況向特別經(jīng)理匯報,申請減稅。專管說網(wǎng)上報稅只能做一個月和一個月,網(wǎng)上生成的票不能取消,但是柜臺可以批量對所有報稅進行零申報。那樣的話,罰款只會罰款一次,金額800元。所以你不要在網(wǎng)上辦理逾期報稅項目,白白給客戶損失了1600元 從那以后,我一直很內(nèi)疚 2.網(wǎng)上繳稅,重復(fù)扣款。通常我們在申報的時候,往往會選擇網(wǎng)絡(luò)電子稅務(wù)局來申報。所以有時候電腦配置或者網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站狀態(tài)不好的時候,往往會出現(xiàn)扣款不成功或者重復(fù)扣款的情況。 在辦公室,申報含稅12600元增值稅。點擊報稅后,點擊支付后,網(wǎng)頁立即顯示網(wǎng)絡(luò)故障,然后關(guān)閉網(wǎng)頁并刷新登錄。發(fā)現(xiàn)剛在納稅欄申報帶稅的增值稅是要繳納的,再點擊重新繳納。這次成功了。過了一會,收銀員登錄網(wǎng)銀系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)賬戶上扣了兩筆相同金額的稅,嚇了一跳。他馬上打12366給地稅局打電話,然后咨詢了相關(guān)的退稅手續(xù)。 3.通訊補貼一直以來,我們公司都有福利補貼——手機通訊費 但是,我們公司的會計沒有注意到,他們也要繳納個人所得稅。直到2014年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)我公司漏繳了個人所得稅 為此,我公司意識到通信補貼應(yīng)包含在工資中,并設(shè)法繳納個人所得稅 為此,我公司統(tǒng)計了前后兩年的手機話費數(shù)據(jù),重新申報個稅貢獻了10萬多元(個稅和滯納金)。 4.多出來的錢剛畢業(yè)當收銀員,每天都在清點現(xiàn)金 一天算現(xiàn)金多2萬 當時我很高興的告訴主管,多了2萬 以為主管會表揚自己 沒想到主管讓我加班查原因 因為這個原因,我已經(jīng)加班好幾個小時了,還沒找到原因 估計客戶的錢多收了 當時我就想,如果我不告訴主管,我就不會那么蠢加班了 第二天,主管問他有沒有找到原因。我說沒有,主管說寫個描述 所以為了多元化,我寫了一篇很長的分析 想想也是醉了 5.專利使用費自2009年和2010年以來,我公司一直在提交專利技術(shù)使用權(quán)信息,地方稅務(wù)局也提出了減免稅申請 福田地稅還按照備案程序受理了我司提交的減免稅備案材料,并出具了《減免稅登記備案通知書》。直到2015年,地稅局直接駁回了我公司連續(xù)兩年累計技術(shù)轉(zhuǎn)讓專利使用費超過800萬的說法。 我局認為,稅務(wù)機關(guān)只是對納稅人提供的信息的完整性進行了審計,但審計并沒有改變納稅人真實的申報責任 因此,地方稅務(wù)機關(guān)出具的通知并不是經(jīng)核實批準的行為,也不存在企業(yè)申報的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免征企業(yè)所得稅的“批準聲明” 我公司其實只是連續(xù)兩年公示會教材中公示會的培訓(xùn)_公示會專職教師模擬實戰(zhàn)廣告,全國800個教學中心,公示會專職教師+24小時答疑消除盲點,查看詳情>年收入800多萬元, 哪個不是一次性轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用費(稅法規(guī)定專利技術(shù)使用權(quán)只有一次性轉(zhuǎn)讓才能減免稅費),所以稅務(wù)局稽查部門抓住了這個問題的重點。 6.開票的銷項稅額計提很多企業(yè)會計不太重視未開票的銷項稅額計提,但在我們公司是行不通的。一般來說,開票和未開票的銷售商品的稅率是相同的。這個不用我多說。我想說一下沒有開票的部分,比如廢舊低值易耗品、專利使用費、廢舊原材料、廢舊固定資產(chǎn)、科研廢物。 它們各自的稅率不同,分別為17%、13%、6%等等 但如果不是17%稅率的廢物,稅務(wù)局要求我們企業(yè)備案后才能這樣辦理賬務(wù)。我公司因未備案,被迫按17%的稅率計提產(chǎn)值增值稅,繳納3萬多元。 (備案要求:復(fù)制憑證及所有附件,待稅務(wù)局批準后,按相應(yīng)稅率計提。) 7.復(fù)印發(fā)票。剛進公司,對公司業(yè)務(wù)不是很熟悉。第一次開發(fā)票的時候有點緊張。我打算復(fù)制以前的發(fā)票。很遺憾,我復(fù)制了發(fā)票,發(fā)票信息有誤。 購買者的納稅人識別號錯誤 因為發(fā)票是月底開的,對方公司下個月才告訴我們發(fā)票錯了,所以只能用紅墨水開 7.第一次寫支票發(fā)工資,給銀行寫支票付款。 我們公司在結(jié)算賬戶支付工資,所以需要從基本賬戶轉(zhuǎn)賬到結(jié)算賬戶,結(jié)算賬戶才會支付給我們 當你開支票轉(zhuǎn)賬時,摘要上寫著:聯(lián)系人 因此,結(jié)算賬戶未被開立 基礎(chǔ)賬戶轉(zhuǎn)賬到結(jié)算賬戶支付工資,匯總必須寫:工資 當時沒有轉(zhuǎn)賬,支票也需要老板的密碼。當時我們老板經(jīng)常出國,心里糾結(jié)。他又一次寫郵件申請密碼。當時是主任告訴他的,他心情不好,就是大老板不高興,讓我收拾東西回家(注:前任也犯了同樣的錯誤,老板覺得太大意了,很不爽,就炒了前任,當然是公司, 因為這家公司只能出一萬元的票 合同金額14萬多,我要開14張發(fā)票 那時,因為打印機壞了,紙總是被卡住 度過一個狂躁的早晨 換了另一家公司的打印機(注:因為我們老板和三家公司都是合作) 因為心情不好,輸入計費信息的時候沒有仔細查看 當我開完14張發(fā)票,心情終于好了。打算蓋章前查一下開票信息(不想和上次一樣)。一查就壞了,只輸入了銀行賬號,銀行賬號忘了 當時就想哭(因為沒有發(fā)票,需要去稅務(wù)局買發(fā)票,第二天重新開)。10.支票公司的名字,關(guān)于支票的書寫,有一次寫了一張支票提取備用金,最后進了銀行。人家跟我說公司名字寫的,原來是“信息科技股份有限公司”,我寫的是“信息科技股份有限公司” 又要回公司,再開一張發(fā)票,在董事處蓋章(注:公司印章由財務(wù)總監(jiān)保管),在董事處留下不好的印象,可悲!8.公司轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)錯賬戶公司現(xiàn)金賬戶轉(zhuǎn)賬,本來是要把錢轉(zhuǎn)到老板的借記卡上的,因為老板的信用卡也是每個月支付的,所以收款人里面有信用卡和借記卡號。一個人不小心把錢轉(zhuǎn)到了信用卡上。 結(jié)果只能打電話給信用卡中心,要求信用卡中心把錢退給公司現(xiàn)金賬戶 9.工作交接帶主機去國稅局升級計費系統(tǒng)的時候,從1: 00到5: 00,最后輪到我的時候,航天人告訴我,去年的25張普通票沒有作廢銷毀,不能升級,所以退了。當時覺得好奇怪,一般的票哪里來的?為什么我不知道?后來我只好把主持人帶回去仔細想了想才知道什么時候交給會計。我沒有和她明確交接,沒有仔細核對她給我的資料,交接單也沒有看清楚。這種情況是在不小心交接之后才出現(xiàn)的,然后他換了號也打不通。后來找了一天也沒找到。當我做了最壞的打算把發(fā)票報成丟失發(fā)票的時候,終于在一個小角落的柜子里找到了。這件事告訴我,以后在交接或者其他情況的時候,一定要謹慎做事。 金蝶財務(wù)軟件,k3系列,KIS系列,云系列主要從事財務(wù)會計,合并,預(yù)算,成本控制等行業(yè)解決方案,功能強大。查看詳情> 10。發(fā)票認證。同時買了增值稅專用發(fā)票。我沒有要求任何人直接認證這張增值稅專用發(fā)票的發(fā)票,認證為普通客戶給的增值稅專用發(fā)票。其實我心里有疑惑,但我沒有問。我直接認證了。最后只能扣30多元的認證。本來230可以全額扣除。我沒有。后來被老板說了。這件事告訴我一件事是不確定的。有疑惑的時候一定要問清楚。同時,你要時刻關(guān)注一些動態(tài),了解一些政策,知道那些是可以扣除的。會計就是幫老板合理省錢。如果, 11.我在會計上犯了一個非常低級的錯誤。我選應(yīng)付賬款明細公司的時候應(yīng)該選A,但是下面選了B,查了也沒找到。直到我把會計憑證和對應(yīng)的原始憑證綁定,才發(fā)現(xiàn)有不一致的地方,但是我上傳了月度財務(wù)報表,我用的會計A9系統(tǒng)是不能銷戶的。所以我只好下個月把這個分錄沖掉,然后補一個正確的分錄,把應(yīng)付賬款換成正確的b,這件事之后,每次做完賬,我都會先查一查,怕查自己的疏忽。以前都是去國稅局填表格然后打印憑證裝訂。現(xiàn)在我改先綁定憑證。這個時候我也可以再查一遍,然后去國稅局上傳報告。最后, 12.我有一次給一個客戶開發(fā)票,因為有60,70種產(chǎn)品,其他的都是一個,但是一個是一批,我沒看清楚。然后第二個月,客戶投訴我,說我沒看清楚,亂開。然后要不是他們認證,讓我開紅墨水發(fā)票,因為這個錯誤導(dǎo)致被客戶老板罵了一頓,差點要開紅墨水發(fā)票。這件事告訴我不要以為開發(fā)票很簡單,要說清楚,看清楚一個單價,做好核算,任何事情都不能疏忽大意,否則會導(dǎo)致嚴重的后果 13.預(yù)收賬款和預(yù)付款我們公司的原會計只使用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,不使用預(yù)收賬款和預(yù)付款。有客戶提前給我們錢,我們不開發(fā)票,或者提前給供應(yīng)商錢,供應(yīng)商不給我們開發(fā)票。這些應(yīng)接近預(yù)收賬款或應(yīng)付賬款。我知道原來的會計這樣做是不對的。當我知道會計師事務(wù)所后來給了我們一份審計報告時,我說,我這樣做,國稅局會死的。這個時候才意識到問題的嚴重性,慢慢修改。人家明明是這么做的,不符合會計準則。我也跟著這樣。如果沒有會計師事務(wù)所的提醒,我來國稅局檢查就慘了。 14.增值稅和營業(yè)稅是按增值稅征稅的,地方稅是按營業(yè)稅征稅的。小規(guī)模納稅人按票面價值/1.03*0.03=應(yīng)付,營業(yè)稅直接按票面價值*0.03=應(yīng)付征稅。當時不了解,但都是按增值稅征稅,導(dǎo)致稅務(wù)錯誤,被主管批評。當我要跑稅務(wù)局的個人所得稅零申報申報申報個人所得稅時,無論是工資還是薪水超過3500都要報稅。如果不超過3500,我需要聲明0。當時我以為不超過3500就不用申報了,導(dǎo)致少報。 文化事業(yè)廣告費申報文化事業(yè)建設(shè)費時,計稅依據(jù)是直接使用票面價值*稅率,與增值稅計稅依據(jù)不同。記住報稅涉及到“廣告費”,是可以抵扣的。請記住,它不應(yīng)該一起包含在納稅申報單中。 對代理記賬中經(jīng)常出現(xiàn)的14個錯誤的分析,我們今天先在這里學習,我們將一起分享下一篇文章

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